|
Faktúra |
SJ/335
|
potraviny
|
437,66 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
09.03.2023 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/323
|
potraviny
|
184,64 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
20.02.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/345
|
potraviny
|
75,73 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
31.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/344
|
potraviny
|
21,85 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
27.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/343
|
potraviny
|
94,50 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
24.03.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
24.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/342
|
potraviny
|
80,29 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
22.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/341
|
potraviny
|
137,18 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
21.03.2023 |
CHRIEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/316
|
potraviny
|
211,01 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
02.02.2023 |
AGROBELL |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/317
|
potraviny
|
163,83 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
06.02.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/318
|
potraviny
|
133,32 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/319
|
potraviny
|
123,84 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
08.02.2023 |
CHRIEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/320
|
potraviny
|
62,31 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
13.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/321
|
potraviny
|
203,38 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
13.02.2023 |
CHRIEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/327
|
potraviny
|
134,30 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
13.02.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/322
|
potraviny
|
651,24 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
15.02.2023 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/324
|
potraviny
|
36,95 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
20.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/334
|
potraviny
|
122,76 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
08.03.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/325
|
potraviny
|
205,19 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
21.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/326
|
potraviny
|
100,86 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
21.02.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/328
|
potraviny
|
109,49 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
28.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.02.2023 |
22.03.2023 |