|
Objednávka |
OB/2310008
|
školenie - MŠ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Vedomostidovrecka - vzdelávacia akadémia |
Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová |
Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.10.2023 |
|
Faktúra |
SJ/334
|
potraviny
|
122,76 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
08.03.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/333
|
potraviny
|
63,54 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/332
|
potraviny
|
326,44 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
06.03.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/331
|
potraviny
|
206,64 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
CHRIEN |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/330
|
potraviny
|
62,97 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
06.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/335
|
potraviny
|
437,66 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
09.03.2023 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/336
|
potraviny
|
23,62 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
09.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/337
|
potraviny
|
103,37 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
16.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/338
|
potraviny
|
62,88 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
17.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/329
|
potraviny
|
170,22 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
02.03.2023 |
AGROBELL |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/339
|
potraviny
|
154,37 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
17.03.2023 |
Tatranská ml. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Objednávka |
2303002
|
materiál pre predškolákov
|
102,87 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/328
|
potraviny
|
109,49 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
28.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/325
|
potraviny
|
205,19 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
21.02.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/345
|
potraviny
|
75,73 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
31.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/317
|
potraviny
|
163,83 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
06.02.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.02.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/344
|
potraviny
|
21,85 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
27.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/343
|
potraviny
|
94,50 |
s DPH |
telefonická obj.
|
35/23
|
24.03.2023 |
EDEN Jan Machovič |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
24.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/342
|
potraviny
|
80,29 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
22.03.2023 |
Belspol |
ZŠ s MŠ Kováčová |
Mgr. Vágnerová Veronika |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |